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你好老师,我们公司之前预付的一年房租,一直没有开发票,放在“预付账款”里面,后面每个月正常摊销了,这个月收到了专票,想问一下增值税部分怎么处理,谢谢

2025-10-07 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-07 09:17

借应交税费应交增值税进项税额 贷管理费用

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快账用户3304 追问 2025-10-07 10:50

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-07 10:52

不用客气,节日快乐

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2025-10-07
一次分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-19
你好,你可以把原来的凭证全部红冲掉,然后重新再做摊销的就可以了。
2022-04-27
你好 之前的红冲就可以 然后按发票的来做
2020-09-27
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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