借应交税费应交增值税进项税额 贷管理费用

你好老师,我们房开企业收预收款开0税率的票,我们增值税是按3%预交的,申报是在增值税附表“增值税预缴税款表”里面申报的这块并不关联主表,我想问一下,如果之前开错房号了想红冲掉,然后再开一张同样金额的只是姓名房号变了,我报税系统里还用处理吗?怎么处理??具体红冲的那部分填哪里?新开的填哪里?新开的还是按正常填吗?谢谢辛苦
老师您好,想请教一下,我们预付了3个月房租共是7200元,当时我做的分录是:借:预付账款 7200 贷:银行存款 7200 现在开了3个月的发票,要分摊到每个月去。每个月摊销2400元,其中员工他自己承担1500的房租要从他的工资里扣除,公司帮他承担900元,麻烦老师帮我写一下这个会计分录,有点不会做了,谢谢
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
请问老师 2021 2022 2023 年有好几个月的房租费没有摊销,发票之前开完了,现在应该做账? 借:预付账款 -某公司 贷:银行存款 摊销时候 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 -某公司 贷:预付账款 -某公司,这个科目现在还挂着,我这个月能一次性摊销吗 金额有点大9w一个月。 50多万-80w没摊销完
你好老师,我想咨询一下,养老院收到客户的住院费,借:银行存款 贷:预收账款 每月分摊: 借:预收账款 贷:主营业务收入 之前一直没开票,每月只做收款和分摊,这两笔分录,这个月开了一批票,我想问下,要怎么做账务处理
你好老师,一般纳税人软件增值税即征即退,开票都开的软件专票,开票的时候,因为是复制的发票,没有弹出来享受即征即退软件产品退税的提示,所以没有勾选,那申报增值税的时候,那些发票都开的软件类目,还是可以填在即征即退收入吗
个体工商户的增值税上税标准和企业所年税标准,怎么来上税
固定资产可以作为实缴注册资本吗
老师个税完税证明在哪里下载打印
老师,请问如何根据科目余额表计算本年的利润总额?10月—11月未结账,减免增值税也未结转到营业外收入?
给客户做检测业务后,可以只后附发票记应收账款吗?
浙江个税计算里面通讯补贴是不是填写一定的金额可以免个税
收私营企业投资了另一个公司60万站30%的股权,然后想买了怎么处理
老师,注册科创型的企业的经营范围会多少些,还有补贴吗。
递延所得税资产和负债这个科目最终会进入什么科目中?
谢谢老师
不用客气,节日快乐