您好,9月确认收入和申报出口退税按实际报关出口的2万美金,预收的5万美金虽然收到了但货物没出口所以不确认收入也不申报退税,会计上只把2万美金报关出口的这部分确认收入,剩下5万美金是预收账款等以后货物出口了再确认收入和申报,收入确认和退税申报都以报关单上的金额为准,汇率按报关当月第一天或报关当天人民银行中间价换算成人民币。
出口货物2000美金 九月份报关出口 九月份25日结汇预付账款1000美金如汇率6.9 九月做账按照九月份月初一号汇率如汇率6.85入账 并汇率差额计入了汇兑损益 十月收回剩余款项1000美金 十月十日结汇 如汇率6.83 十月初需要调整损益吗?还是按照九月初一号汇率确认应收直接调整十月十日结汇款计算差额计入损益呢?
老师,我公司出口销售给关系人货物,销售额财帐为美金1085USD,公司汇率转换后为人民币6950元。相对应出口报关单为1276美金,经协商,我公司将出口差额部分账务处理:借:应收账款191USD,1221RMB,贷:销货成本191USD,1221RMB。根据人行月初第一天汇率,发票额为8170元。请问营业收入为6950元,税务申报是按8170元吗?
请问出口贸易公司,在申报增值税时,外销收入的金额以什么为准,是当月出口货物的报关单上的金额,还是当月银行账户上收到的货款金额,还是其他呢?
老师,我查账看了2021年,预收账款2020年末有贷方余额6万,这个余额就是1、3、4月份没有确认租金收入的数据,然后2021年末预收账款贷方余额为5万,那我现在做9月份账时直接做一笔分录是: 借:预收账款5万 贷:其他业务收入5万 这样行吗?
老师,进口商品,4月银行预付了,当时用人民币付的,5月实际才收到货,报关单合同金额是481680美金,这个库存商品和预付账款的币别设置的对吗
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
明白了,9月27号报关的,采购发票和销售发票都未开具,如果10月开具了,相当于所属期10月才能确认收入。
但是如果我司不考虑退税,所属期9月就能确认未开票收入申报增值税了吧。
您好,对的。9月报关了2万美金,但发票(采购和销售)都没开,那9月既不能确认收入,也不能申报增值税或退税;10月开了发票后,会计上和税务上(包括出口退税)才能正式确认这笔2万美金的收入并申报相关税务;9月只能算是货物已出口但手续未完成,收入和退税延后到10月处理;预收的5万美金不管怎样都是预收,等货物实际出口后再说