在的,具体的什么问题?
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接)
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临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
郭老师在吗?我们公司想另外注册一个新公司专门出口的制造业公司,那我没有新的资产怎么办?可以从老的那个公司里租赁嘛?
老师一般私企没有发票的可以先入账,把钱转出来,然后再汇算清缴调增吗?
老师帮我分析一下这张利润表第四季度收入大约做多少成本结转多少,明年汇算清缴不用交税,谢谢老师
老师,4s店是不是国企
我们公司向A公司借款300万,过几天就归还,现在A公司要求我们开票给他们,并且将这个钱转给B公司,作为投资款。同时B不归还这个钱了,让我们做成投资失败。但是我们跟A B俩个公司没有业务往来,这样的操作是否合理。
麻烦小麻烦找一下懂孝彬老师
我们老板有A.B两个公司,他想用B公司的库存商品,抵A公司的债务,这样可以吗 会有什么税务风险
老师,现金收入要多久去银行存一次?一个月存一次会有什么不好的影响?会找我麻烦吗?
老师帮我看看第四季度申报是大约交多少企业所得税不用汇算清缴调增呢?
7~9月没有算错,申报表上全年累计销项和进项,与财务账全年累计销项和进项金额一致
那你肖像减进项税额等于多少?九月份应该缴纳的税款是多少?
9月份应交的税款5224.93 系统5571.02 差额346.09,还是7月抵欠税多交的346.09
多交就多交吧,财务账怎么调整一下?跟税务一致 346.09以后也不会退了
借营业外支出 贷应交税费
好的,谢谢老师 郭老师遇到过这种情况吗?系统核算不准确
有时间我还是去税局咨询一下,看一下什么情况?
没有遇到 增值税申报表里面的发生额和帐上是一样的情况下,余额一定也是一样的 可以问一下的
这个营业外支出,汇算调增吧?
增值税最简单了,销项-进项-已交税款=当期应交税款,应该不会错的
7抵欠税多交了
是的 那你看多交了多jiao的?是哪一个税款?是增值税吗?你去看完税证明。