不行,你这个证书就证明这个是新企业生产的,可是你实际是老企业 有一种操作方法新企业生产销售给老企业老企业在出口,这就属于商贸出口退税

请问哪位老师有最新初级取证的信息 怎么查询我这证书下没下来呀
请问老师在22年年底取得的高新证书,在汇算清缴时一定要在基础信息表填写高新证书吗?一定要填写高新证书吗?可以不填写放弃加计抵扣吗?
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理
纯外贸出口企业,买的税务数字证书300,开过来的专票,可以做进项抵扣勾选吗
败诉方承担的律师费和违约金,胜诉发开发票需要怎么开具
老师,我们之前是小规模,就是第一季开了20万,8月份升为一般纳税人了,除了第一季度开朗20万,然后就一直没有开,上面有纳税警醒提醒,讲连续几个月未开票,这个可有啥影响呀
老师,您好,老板要发票后面贴发货单,但有时候是8月发的货,9月才开票,这样可以吗
老师,法人向公司借款,需要有手续吗?比如写借款协议之类的?
房产证上的建筑面积有一部分承租人自己交,我需要变更税源的基本信息,应税明细,还是只变更应税明细就行
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
如果从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元,但是年度应纳税所得额超过了300万元,又不是高新企业,是不是就是25%的所得税了。
老师您好,25年一月份开的票金额错了,开多了,现在可以红冲重新开吗?是部分红冲呢还是全额红冲呢
老师这种是怎么处理的?新企业销售开给老企业内销发票,然后老企业再去出口报关吗?
可是你们材料是以哪个企业名义购入
如果这样的话材料都要经过新企业了
老师那我这样应该怎么操作?
新企业买材料自己的人工生产,然后在销售给老企业 老的出口
老的单位来报关出口吗?
老师那新的单位相当于开内销发票给老的单位,材料费用都要经过新单位。
老师,但是我老企业是制造业企业啦,这样是不是变商贸形式了?
是 新是内销,老企业是出口 是商贸出口
老师那我们老企业是制造业企业,也可以做商贸出口吗?
备案生产出口就不能退税
是的,那就是不能退税,老师那应该用怎么样的方式处理?麻烦明天回复我信息好吗
老公司自己生产,自己出口不行,所有的信息都是老公司自己的,不用新公司的
老师,但是客户坚决不要看到我们老公司的名字,一定要用新公司的名字。但是对我们来说销售要做到老公司,因为老公司是高新企业,
那新公司自己生产自己销售出口
谢谢老师
不用客气,工作愉快