您好,这个也是可以放弃的

公司今年做高新企业认证,但是还没拿到高新证书,可是做认证的人要求我们在做去年所得税汇算清缴时填写研发费用加计扣除表,这样操作可以吗?不是拿到证书那年才可以享受研发费用加计扣除吗
各位老师,我们取得高新证书后,今年汇算清缴享受小微税率,可以基础信息表不填高新证书编号,然后有个高新技术企业优惠情况表不选填可以吗,会不会对我们高新有影响呢
你好老师,我想问下去年10月底下发的高企证书,有效期从2022年10月至2024年10月结束,现在2021年所得税汇算时,A107041高新技术企业优惠情况及明明细表用填写吗?表中有本年度,前一年度,前二年度的数据,都需要填写吗?
去年刚通过的高新企业,年度汇算清缴填写基础信息表时,211高新企业证书编号要填写吗?
企业已获得雏鹰计划证书,在填报企业所得税汇算清缴申报时,填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后,风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致,我又增加了该表,把数据填进去了。但是填好后,风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书,实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。 那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表?基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊?
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
内账开单开的的是虚价,但金碟是按实际价,客户也有按虚开单价付款,这算不算违法
老师你好,之前没有抵扣车辆进项现在出售是按照1%缴纳增值税吗?谢谢!
建筑行业项目上用水,购买大米,面条计入什么费 二级科目是什么
老师,我们公司2020.1-2025.6期间按照2元/平方米的税额标准交的土地使用税,后来2025年11月税务通知我们要按照6元的标准更正往年申报表,但是由于房土两税的特殊性,之前按照2元交的税款不能直接抵,要形成多交,然后按照6元的税款重新交税,系统要走个抵欠流程,才可以抵欠税。本来土地使用税正税22202.29 滞纳金8376.46 ,抵欠流程抵了税款5102.56,滞纳金抵了1828.13,最终实际交税正税17099.73,滞纳金6548.33,并且完税证明也是这么多,请问我怎么入账
老师,请问打印完税证明后,在哪里可以查询?(我查询不到以前打印的完税证明了)
资产负债表、利润表、现金流量表编制有哪些要求?
如果我不填写不会对公司造成影响把,我想23年在账务处理高新技术企业
这个对2023年是没有影响的