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小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗

2025-10-08 17:05
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2025-10-08 17:07

不需要的,因为是按实际开票金额做的增值税,

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不需要的,因为是按实际开票金额做的增值税,
2025-10-08
销售额填写 第 1 行:适用 3% 征收率的应税销售额,确实是有票收入与无票收入合计的不含税销售总额 。 第 3 行:税控器具开具的普通发票不含税销售额 ,若存在未开票收入,仅填已开票金额不完整,需按实际区分填写。 应纳税额相关 第 16 行 :当季度销售额超过 30 万,适用 3% 征收率的业务,按不含税销售额 ×3% 计算本期应纳税额填在此处 。 第 18 行 :小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入减按 1% 征收率征收增值税时,减征额 = 不含税销售额 ×(3% - 1% ) ,填在此处。 应纳税额合计 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最终需缴纳的增值税税款
2025-04-15
需要交税才填写 不交税不用
2023-10-29
那个是指的按1%征收率算的,减征额是2%
2022-06-12
你好,这个是专票还是普通发票的?如果是普遍的,不需要填写,因为你都不需要交了,就不用提体现减免
2024-01-14
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