您好,是填写在(四)免税销售额中未达起征点销售额里面。

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师个体工商户,增值税小规模纳税人本季度开出的是普票,纳税申报表里金额应该填在哪一栏里(是增苐二栏增值税不含税销售额栏还是填在苐三栏其他增值税发票销售额栏)
老师 我是小规模纳税人 我季度开票超过45了,那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么 应征增值税不含税销售额
个体户小规模纳税人第三季度开票额10000元增值税申报表金额应填在哪栏?
老师您好!我们是小规模纳税人,今年二季度开始免增值税,请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
哦老师(一)里的几栏不用去填是吗
您好,是不用填写的。
好的谢谢老师
哪附加税附表二也不用填,只要保存是吗
老师开出普票金额84118.80,增值税减免税申报明细表要填吗
您好,在免税销售额那里填写完后,其他数据都是自动生成的。不用填写。附加税附表二、增值税减免税申报明细表不涉及这些内容吧。直接保存就行了。
好的谢谢老师