集成电路企业按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额。企业外购芯片对应的进项税额,以及按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 文件依据:《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税〔2023〕17号)第二条规定。
请问税控盘的进项税额可以算入加计递减额里吗?还有因为开出的发票是零税率对应取得的进项不可以抵扣,但是已经认证了,打算在报税时再做转出,这部分是不能算入加计递减的是吧?
我想咨询照片中的例题答案是按照百分之十加计扣除的,可是图二说相关制度是自2019年10月1日至2021年12月31日允许生活服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%、抵减应纳税额啊?
加计抵减的金额是不是当月有进项税额就得计提,不能延后计提的吧,因为涉及到营业外收入,企业所得税
老师请问一下这个题目第八题解答 是不是答案错了 2023年,生活性服务业纳税人加计抵减比例为10% 而计算进项税额加计抵扣 却变成了35*15% 是题目解答出错了 还是有特殊情况就按照15%来加计扣除进项税
老师说 如果不考虑进项加计抵减,正常应交税费应该是=25-13×(1-10%)但是为啥要×(1-10%) ? 进项税额不是现成的吗
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?
老师 公司员工结婚 公司给她个人发的结婚贺丽 这种怎么做分录 研发人员
你好老师钢材贸易公司未抵扣税比账面库存多了一倍,这个应该怎么解决啊
现在税务加计扣除认定之前有的研发费用不通过,现在我需要怎么操作呢
老师您好请问,小规模纳税人增值税票普,按1%税率开票。减免的税额要做营业外收入嘛?增值税的会计分录怎么写?
请问,公司租赁个人的房屋和汽车已开具发票做账,还需要缴纳印花税吗?
老师,我们是九月新注册的公司,财务报表利润表只填本期的,上期金额可以不填吗?
老师,印花税是按实收资本、资本公积合计金额的0.025%交,那行政事业单位交税吗?
请问给员工补交三个月的社保,往签合同之前,这样合法吗?劳动合同里面应该 怎么写