同学,你好
做银行余额调节表,就行了
请问老师,公司建帐的时候有个银行账户有余额没有录入系统,现在账户有支出,如果建个银行科目就会出现负数,余额对不上,那要怎么处理呢?
请问内账的银行存款余额需要与公账银行余额一致吗,但是公账银行有些成本费用款不是真实业务,按道理内账是可以不用记账的,但如果不记账的话,银行余额与公账银行余额就不一致了。我该怎么操作呢
老师,公司只有一个银行账户,但是两个项目分开核算建账,我该怎么建账?如果建账,这样银行余额不对啊 老师详细说说
各位老师大家好,比如说一个公司两家银行账户,甲户和乙户,然后甲户转到的乙户,现在银行流水需要记账,甲户到乙的:借:银行存款-乙户,贷:银行存款-甲户,那么另外一个银行存款上面的流水该怎么记呢,如果再这样记,银行存款余额就不对了,请各位老师每指点一下,谢谢
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗