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老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?

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2025-10-09 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-09 14:23

报销那么麻烦,直接 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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您好!你的增值税结转分录是对的哈。
2021-02-25
你好,第一个是把销项和进项都结转到转出未交增值税,第二个把转出未交增值税结转到未交增值税,你们单位有留底的,你看一下你留抵的金额和这个是不是一样的。
2022-08-15
同学,你好!损益类科目期末应无余额。
2021-06-11
学员你好,分录没有问题的
2023-01-15
没有认证不应该做进项税额这个,这个有问题,
2021-01-09
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