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上个月开了张红字,供应商金额开错了,我们这边确认了,想问下这种情况应该怎么处理

2025-10-09 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 10:57

凭对方开的负数发票做账 借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户3577 追问 2025-10-09 11:05

双方确认还能不能撤销?

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齐红老师 解答 2025-10-09 11:09

本身就开错了,为啥要撤销呢?

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凭对方开的负数发票做账 借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-10-09
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023-08-31
你好 是的。 应该你认证了你开红字信息表 。然后销售方开红字发票给你们。 冲成本做退货退款
2021-01-18
你好 你是专票还是普票 你开红字发票 你是销售方 开错了 开蓝字在冲
2020-09-02
您好 请问第一次收到发票抵扣的时候分录怎么写的
2023-07-05
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