借应付职工薪酬,工资 贷利润分配未分配利润, 这个当时纳税调增 没有调需要去补。

老师,我新入职,以前的会计做的账里面,应付职工薪酬借方62万的余额,我查了是2021年度有两笔工资没有计提导致的,但是21年现在审计报告也出完了,我想把这62万调账整理好,应该怎么处理呢?个税是有交的,只是没有计提
请问老师有个问题想问一下,我单位2021年个人所得税申报表已经申报了,并且已经计入当期成本,只不过实发工资没有发放,因为单位没有钱支付,现在有个员工不愿意申报2021年汇兑清缴明细表,因为需要缴纳个税,专管员让我去大厅更改申报,我已经更改过来了,不过牵涉跨年度申报牵涉年报问题我想问账务怎么处理牵涉利润分配.以前年度损益调整还有应付职工薪酬,那账务怎么处理,我把工资表发给你一下,应付工资科目明细怎么做/,
老师你好?有亇问题螥我想问你一下!我单位2021年个税申报表已经申报过J,已经计入当期成本,只是实发工资没有支付,因为单位没有钱,应付工资余额就放在贷方了,有位员工个人所得税汇算清缴没有申报,说没拿到工资,于是我就去大厅更改2021年个人所得税申报表,这样以来是跨年度更改,牵涉到去年汇兑清缴表,请问老师这账务怎么处理你能把一个完整的会计分录作一下吗?谢谢老师!
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师你好,我们公司,工资计提管理费用少计提了,应付职工薪酬和个人社保都少了,我现在影响以前年度损益调整,是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录,然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润,汇算清缴的时候有没有影响
老师,我们公司从来没有开过发票,现在要开发票,我去税局开,没有申领过,好像也领不了,是要操作什么才能申领吗
在小规模期间进项票开的13%专票,有收入,变成一般纳税人以后进项发票可以勾选认证吗?
员工要给现场人员发工资怎么走账 打给这个同事可以吗 后面用工资冲这个账么
老师 麻烦问问我刚生完小孩 这个单位的生育津贴如何领取?
老师请问一下进口铝锭有什么税收优惠政策吗
装修公司浙江省内两个项目一个在本地杭州25万,一个异地温州28万需要预缴增值税吗
老师,税局要提供合同、送货单,用A4纸打印的送货单可以吗,也是盖了公章的。
老师,发票总额度是每个月的开票总额度吧?
你好,我们是小规模纳税人 请问公司聚餐的餐饮发票可以抵扣企业所得税吗?
买车保险送的加油卡,用加油卡加油,怎么做分录
更正上年的年度汇算表是吗?
这个是去年多计提的吗?是的话对的。
是多计提的。调增要补税怎么办?
你好,那就需要交税,然后交滞纳金
只调账,不更正上年汇算表可以吗?把税交在今年
你好,这种有风险的