你好,谁开发票给客户。是你们还是酒店方。

你好老师,我们公司经营范围是酒店管理;代订酒店客房服务;物业租赁的,平时开票一般开名称是代租服务费,这次客户要求我公司开发票是住宿费可以吗?
公司是建筑工程公司,营业执照的经营范围有销售,现在有一批货,我们打算进了后销售出去,赚中间差价,这样对于税务或者什么有没有影响,可以这样操作吗?
我们公司是汽车租赁公司,但是有旅客票务代理服务和票务代理服务这个经营范围,所以可以代订门票,我们是小规模纳税人 1、请问开具代订门票的发票我们是应该选择“经纪代理服务*代订门票服务费”还是“旅游服务*代订门票服务费呢” 2、我们是可以进行差额征税吗?例如客户支付我们500元,其中100元是代订的手续费,400元是门票费用,景区会提供400元门票发票给我们,开具发票的时候应该选择3%的税率还是1%?在申报的时候可以享受差额征税吗?
老师您好,信息技术公司经营范围有代订门票和酒店房费,赚取的是差价部分。但公司性质不是旅游公司,这两个业务可以按收进来的款项减去代收代付出去的部分后差额开票计税吗?
老师 请问 如果从农户手中买生猪 再买给屠宰场 我们可能就只赚这中间的差价 我想问我们这种业务属不属于免增值税范畴? 然后我看年销售额500万以下才算小规模纳税人?如果按卖出来生猪算 我们流水是超过这个额度的了,这种有什么影响吗?
不是,客户从同城下单,同城把客户推给平台A,我们根据A平台信息在去酒店下单,相当于,客户的钱给了A平台,A平台把钱在给我们,我们给A平台开票,
你好,这样的话,你们开差额发票是可以差额征收。
可以开差额发票,差额征税是吧
你好,是的, 是可以的了
老师这是我们给a平台开的发票,
你好,你这个是正常开的,这种按正常计税