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老师好,税局说我们24年的一张增值税普通发票,因为销售方是高风险所以我们不能做费用,需要调增,然后补缴所得税与滞纳金,我查了一下,查不到销方的高风险信息,发票也无标记,请问这是什么情况,我需要如何做?谢谢

2025-10-09 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-09 17:17

那么先联系税局,具体是哪张发票?

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快账用户2900 追问 2025-10-09 17:17

一张采购电脑的发票1万块

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齐红老师 解答 2025-10-09 17:19

那么联系对方重新开

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快账用户2900 追问 2025-10-09 17:21

这种情况重新开就可以用了么?

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快账用户2900 追问 2025-10-09 17:22

税局说对方是高风险,

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齐红老师 解答 2025-10-09 17:27

重新开就可以使用的,对方已经交了税,只要不是走逃失联发票就可以的,去年的发票难道今年还没申报税?

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那么先联系税局,具体是哪张发票?
2025-10-09
您好,是需要纳税调增的,应当没有滞纳金
2023-12-07
这种情况下通常不需要重新改账和重新装订 23 年的账本。 一般来说,对于由于税务风险调整导致的补缴税款和相关事项,在会计处理上,可以只调整相关的报表,而不在 23 年的账套内做凭证调整。但需要在 23 年的财务报表附注中对该调整事项进行详细的说明。
2024-08-30
2023 年发票虚开,当年做一次性税前扣除,汇算清缴时需将 4918 元全额调增应纳税所得额。账务上若当年发现,冲减多提折旧(如借累计折旧,贷管理费用 ),跨年且影响重大则通过以前年度损益调整。2024 年及以后,每年汇算清缴调增当年该资产折旧额,2024 年调增 496.01 元,不用调增原值。
2025-04-11
你好,你的分析和处理都是正确的
2025-04-11
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