那么先联系税局,具体是哪张发票?
老师,请问一下,我们公司买了一辆车入固定资产,用了差不多一年就卖了,但是卖的时候开发票只开了十多万发票,卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税,这样存在什么税收风险,资产处置损益在借方,企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师好!公司在2021年底支付了某公司工程款1500多万元,并且对方也开具发票(备注:对方公司开具的发票抬头名称开错了,之前又将票据收回。但对方法人写了情况说明并签字盖章)现在税务局查某公司账,对方法人要我们公司提供一下之前他在我公司写的情况说明(备注:情况说明大概意思是己收到我们公司的全部工程款项,并且开具1500多万的增值税款,但有另外20多万的税款由我们公司缴纳)交与税务说明清楚,请问一下能不能提供给他?需不需要他提供什么给我?我会不会有什么风险?
老师,我公司5月收到4张住宿增值税发票,所属税务局稽查科来电,提示我们,对方单位未交税款,属于逃税,我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息,企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细,该如何填写?据了解,该企业老板受伤入院,已停业,确实不能完成缴税。这种情况,我公司企业所得税是否需要需要纳税调增,是否有滞纳金或罚款?发票税前扣除该如何填写等?
老师,您好,麻烦问一下,我们是电商行业,因为直播涉及到充值问题,平台需要给我们开充值发票,但是费用发生在23年度以前,但是系统现在开不出来发票,得24年可以,这种情况,我做暂估的话,那24年发票到了,冲减暂估,会不会影响24年的利润,如果汇算清缴之前,我这部分暂估费用都不能取得发票,我也正常调增,交税,那分录怎么做呢,会不会影响24年的利润
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
发现以前的会计少申报了几万块钱的税款,这个会不会对会计个人有什么影响?
几个月前收到的专票已经认证了,现在又开了红字发票过来如何做账
虚开发票也是正常开票,只是没有真实业务,开了就交税了呀?为啥会有危害?
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
一张采购电脑的发票1万块
那么联系对方重新开
这种情况重新开就可以用了么?
税局说对方是高风险,
重新开就可以使用的,对方已经交了税,只要不是走逃失联发票就可以的,去年的发票难道今年还没申报税?