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收到厂房房租,水电专票如何做账

2025-10-09 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 20:05

借管理费用等 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款或者是应付账款

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快账用户3078 追问 2025-10-09 20:07

那计提的时候呢

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齐红老师 解答 2025-10-09 20:09

这个是一个月的还是多个月的?多个月的话,借预付账款应交税费,应交增值税进项贷银行存款, 然后按月使用借管理费用贷预付账款。这个不需要计提。

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快账用户3078 追问 2025-10-09 20:14

一般都是8月的电费,房租,9月开票然后付款

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齐红老师 解答 2025-10-09 20:18

八月份 借管理费用 贷其他应付款 九月份借其他应付款贷,管理费用 借管理费用,进项贷,银行存款

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快账用户3078 追问 2025-10-09 20:25

9月收到发票是要做笔反的分录,把计提的冲掉是不是

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齐红老师 解答 2025-10-09 20:26

对的是的,我上面已经给你做了。

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2020-12-10
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