借管理费用等 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款或者是应付账款
收到厂房租金发票,如何做分录
租的房子做办公室,水费电费房租费如何下账
老师好,我们工厂租了别人的一半厂房,需要交房租及水电给对方,但是对方说自己开不了房租及水电发票,这种该如何处理
老师,请问一下,我们空余厂房出租,增加经营范围,后面开房租发票和水电发票,我现在收到房租和水电费怎么入账呢?
当月房租水电计提,次月收到发票并支付,分别如何做账
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
那计提的时候呢
这个是一个月的还是多个月的?多个月的话,借预付账款应交税费,应交增值税进项贷银行存款, 然后按月使用借管理费用贷预付账款。这个不需要计提。
一般都是8月的电费,房租,9月开票然后付款
八月份 借管理费用 贷其他应付款 九月份借其他应付款贷,管理费用 借管理费用,进项贷,银行存款
9月收到发票是要做笔反的分录,把计提的冲掉是不是
对的是的,我上面已经给你做了。