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老师你好,老板的一个朋友有个项目挂我们公司做,我们开票给甲方做了主营业务收入,对应的人工材料做了主营业务成本,甲方把款打入我们公司我们扣下管理费及税费剩余的转给法人,法人再转给他的朋友,转给朋友的这笔款做内账的时候记入哪个科目,

2025-12-30 09:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-30 09:37

内账你把挂靠的业务还做收入和成本吗?如果是的话,做营业外支出

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相关问题讨论
内账你把挂靠的业务还做收入和成本吗?如果是的话,做营业外支出
2025-12-30
对方给你们提供成本发票吗?不提供的话那就是支付成本。
2024-09-20
你好,同学。 你在账上的处理,是相当于你自己去拿的工程,拿给挂靠人做。 你开票给甲方是你的收入,挂靠人开票给你作成本,中间差额就是管理费,作为利润体现的
2020-12-17
你有领工资吗,到时候个税系统会和工资合并计税
2022-10-15
你好你是一般纳税人的吗 税率9%的?
2020-03-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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