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老师你好,老板的一个朋友有个项目挂我们公司做,我们开票给甲方做了主营业务收入,对应的人工材料做了主营业务成本,甲方把款打入我们公司我们扣下管理费及税费剩余的转给法人,法人再转给他的朋友,转给朋友的这笔款做内账的时候记入哪个科目,

2025-12-30 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-30 09:37

内账你把挂靠的业务还做收入和成本吗?如果是的话,做营业外支出

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快账用户8616 追问 2025-12-30 09:39

是的,我之前一直做营业外支出,突然感觉好像怪怪的,所以像老师确认一下,谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-30 09:41

不用客气,工作愉快

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内账你把挂靠的业务还做收入和成本吗?如果是的话,做营业外支出
2025-12-30
对方给你们提供成本发票吗?不提供的话那就是支付成本。
2024-09-20
你有领工资吗,到时候个税系统会和工资合并计税
2022-10-15
你好,你是把劳务分包,但是全部分包还是不妥
2024-04-11
您好,给工人发工资这是工资中报 个税的,没有发票的哦 人家给我们转入的钱是收入,公司给代发工资是作为公司的成本,由我们公司进行申报,申报工资薪金
2024-11-29
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