你好,员工同意就行。你的区域经理不一定愿意
老师,我公司产品,教学软件,开通1个会员798,现在赠送给李老师一个会员,钱是销售经理垫付的。如何做分录 我这样做分录 借:销售费用—福利 798 贷:其他应付款 —经理 798 这样做可以吗
老师,想要问一下,电商公司,他们需要刷单,然后,销售人员申请的刷单款项,这笔款项公司经理可以直接转给销售人员的个人账户吗,或者还有一种情况,是经理转给财务个人账户,然后财务再转给销售人员的个人账户,这两种情况允许这样操作吗
老师,之前有3笔代理费140万公司私人收了,是3个区域的城市代理权,这个140万有个权限,就是客户销售额,包括当地下面的销售额到年底能返利5%给代理人,也就是说这个140万私户收的,其他销售额都是公户和返利都是公户走,这样我怎么走这个返利合理呢?代理人的返利和代理人下面的返利都不知道怎么办合理
老师,我们代理商之间不允许跨区销售货物,就是假如我是A市代理商,那我的销售对象只能是A市。现在的问题是查到去年我们公司有跨区销售了一台机器,然后把3000元付给那个区域的代理商,但没有发票,请问这个允许税前扣除吗
老师!你好!公司车辆已经折旧完,下来25万多,现在公司准备出售,怎么做可以合理少交税,销售要会计怎么做账,可以先销售1万给个人,然后个人在去给客户公司开票,这样是不是税就少交了
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
为什么呢
你好,因为责任都是他们的了。相当于这几个人有什么事情都找他了。你要是区域经理,不给点其他好处,你也不会愿意。
多点工资吗,这样我们公司只给这三个区域经理发工资,上申报就行了,我是问这样对我们公司有没有什么不当之处?
你好,他们同意就行。你只跟区域经理签合同,其他的你们不签合同也不管。 是没问题的。
明白了,谢谢
你好,不用客气的了。