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老师请问一下,对方公司 6 月 先打的款,然后 7 月份开的票,打了款 6 月已经交了增值税了,7 月申报的时候增值税怎么填呢,这么填可以吗

老师请问一下,对方公司 6 月 先打的款,然后 7 月份开的票,打了款 6 月已经交了增值税了,7 月申报的时候增值税怎么填呢,这么填可以吗
2025-10-10 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 12:33

这么填可能不符合规范。6 月收款若已交增值税,7 月开票需调整申报表(如冲减前期未开票收入、填列当期开票收入),避免重复缴税。建议联系主管税务机关,按指引调整。

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快账用户7284 追问 2025-10-10 12:42

老师,可以作废上个季度的增值税报表,然后重新填吗

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齐红老师 解答 2025-10-10 12:43

同学你好 这个可以的

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快账用户7284 追问 2025-10-10 12:44

作废了,这个退税是不是也是要到税务大厅去弄

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齐红老师 解答 2025-10-10 12:47

不用退税 留底也是可以的

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快账用户7284 追问 2025-10-10 12:48

留底是以后每个月抵扣?

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齐红老师 解答 2025-10-10 12:49

嗯,预交的可以每个月抵减

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快账用户7284 追问 2025-10-10 12:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-10 12:51

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