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老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办

2023-09-25 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-25 16:37

您好,不用计提,申报就是根据账上的数据申报 的,开出发票不是借:应收 代:收入 应交税金-应交增值税 么,这里的贷方就是我们下月要申报的

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快账用户7190 追问 2023-09-25 16:38

税金及附加也不用计提吗

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快账用户7190 追问 2023-09-25 16:39

我意思是说 我7月交了增值税和企业所得税还有税金及附加 一起5万块

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快账用户7190 追问 2023-09-25 16:39

是不是我6月不用计提这些金额

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快账用户7190 追问 2023-09-25 16:40

7月直接做交款就可以了

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快账用户7190 追问 2023-09-25 16:40

还是企业所得税和税金及附加要计提 增值税不用计提

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齐红老师 解答 2023-09-25 16:47

您好,刚才回答其他问题,不好意思,税金及附加金额比较大的话计提一下,所得税费用也是,账务结束后根据报表自己计算计提

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您好,不用计提,申报就是根据账上的数据申报 的,开出发票不是借:应收 代:收入 应交税金-应交增值税 么,这里的贷方就是我们下月要申报的
2023-09-25
同学您好,下个月缴纳后直接做,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款
2022-10-24
不需要 小规模开免税的普票 直接借银行贷主营业务收入 就可以 开专票 借银行 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 需要交税当月借应交税费应交增值税贷银行存款
2022-08-29
内账确认收入的分录你咋做的
2025-11-19
在小规模纳税人的财务报表中,“应交税费 —— 转出未交增值税” 的金额一般不在单独的某个特定科目中直接体现。 “应交税费 —— 转出未交增值税” 是一个过渡性科目,其作用是将应缴纳的增值税从 “应交税费 —— 应交增值税” 等明细科目中转出,以便核算未交增值税的金额。 在资产负债表中,小规模纳税人的应交税费一般在 “应交税费” 项目中列示,该项目反映企业按照税法规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。但资产负债表中的 “应交税费” 项目通常是一个汇总金额,不能直接看出 “应交税费 —— 转出未交增值税” 的具体金额。 在利润表中,增值税一般不直接体现,因为增值税是价外税,不影响企业的利润
2024-10-18
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