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老师,进项和销项税额前面月份没有结转,所以有余额,请问后续可以补结转嘛

2025-10-10 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 12:54

同学,你好
是可以的

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快账用户3975 追问 2025-10-10 13:05

老师,税费都已经抵扣了,请问怎么把余额做平啊

老师,税费都已经抵扣了,请问怎么把余额做平啊
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快账用户3975 追问 2025-10-10 13:06

这个是进项余额

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齐红老师 解答 2025-10-10 13:06

结转分录
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

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快账用户3975 追问 2025-10-10 13:09

那之前账目分录写错了请问老师怎么办啊

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齐红老师 解答 2025-10-10 13:10

同学,你好
之前的账目红冲,再按照正确分录做

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快账用户3975 追问 2025-10-10 13:10

嗯嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-10 13:14

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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同学,你好
是可以的
2025-10-10
可以的,可以这么做的。
2024-06-18
 你好      你去补结转处理下就行了。   
2021-01-15
可以的有余额也是正确的做法
2023-10-30
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2023-09-18
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