你好,不需要把进项和销项税结转平的。 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师好,年底没做 借 转出未交增值税 贷 进项税 借 销项税 贷 转出未交增值税 有什么影响吗? 账上永远留着 进项和销项的 余额 未交增值税 是结平的
老师,月末结转进项和销项税,先结转到转出未交,再从转出未交结转到未交增值税,,,这个月进项税和销项税结转完之后转出未交增值税是借方余额咋办啊
老师我想问个问题,一般纳税人结转增值必须走转出多交,转出未交来结转吗?可不可以结转时进项税和销项借贷方反做,有进项留底的就是借方未交增值税,需要缴税的就是贷方未交增值如借:应交税费—应交增值税—销项税额1000贷:应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
老师,你好! 我增值税进项”借方“和销项”贷方“都做好了,现在要结转”未交增值税“科目下,以前我是直接结转的。借:销项 贷:进项 未交增值税 好像是说有借方专栏和贷方专栏,不能这样子做是吗?正确的结转做法应该是怎么样的,谢谢老师
老师你好!请问我没有结转进项和销项,所以月末看到余额表贷方有销项借方有进项和转出未交增值税,这个如果结转是不是 借:销项 贷:进项 贷:转出未交增值税 这样对不对 贷:
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早上好!老师!请问应收、预收、应付、预付重分类是要怎么归集让财务报表更能体现财务数据?
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老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办
营业执照(个体工商户)经营者个人,能否直接付款给个人?本单位学校二级门诊部事业单位一般都是公对公转账
我是这样做的,月末借方有进项和转出未交增值税,贷方有销项,这个没关系吧
可以那样的,不管怎么做,最终申报正确就行
好的,谢谢老师
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