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小规模纳税人开增值税专用发票,开了税率是3个点的发票,申报缴纳增值税款的时候,这里可以减免2个点吗?按照一个点交税吗?

小规模纳税人开增值税专用发票,开了税率是3个点的发票,申报缴纳增值税款的时候,这里可以减免2个点吗?按照一个点交税吗?
2025-10-10 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 15:44

那个不行的,只能按3个点交税

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快账用户8267 追问 2025-10-10 15:48

上面不是有写专票可减免2%个点吗?

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快账用户8267 追问 2025-10-10 15:49

本期应纳税额减征额不是可以减免2个点吗?

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齐红老师 解答 2025-10-10 15:52

不行的,你开了3个点,对方抵扣了3个点,你却少交了2个点,政府不是帮你贴税钱?

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快账用户8267 追问 2025-10-10 15:56

那他这个表是本期应纳税额减征额,减免的是什么 ?

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齐红老师 解答 2025-10-10 15:56

你开的其他1%的发票才能减征

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快账用户8267 追问 2025-10-10 15:58

我开1%税率的专票就是按1%的税率缴纳增值税的啊,还减征啥?

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:00

申报系统里边是按3%计算增值税,所以要填减征2%

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快账用户8267 追问 2025-10-10 16:05

不是啊,第15栏本期应纳税额那里填 写的是专票发票上的1%税额啊

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:08

你要在减免税明细表填减免的2%,应交的税才是1%,没有填减免的2%,还是3%的

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快账用户8267 追问 2025-10-10 16:12

比喻我开的专票含税金额是1000,税率是1%,税额是9.9,填表是时候第15栏本期应纳税额那里填 写29.7?本期应纳税额减征额那里是填19.8?是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:16

你要在减免税明细表填减免的2%,15栏应交的税才是9.9,没有那样填就是29.7

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