你好 不可以的 按发票的
申报增值税的时候填1个点的增值税减免申报明细表的时候,怎么计算减免的部分啊?小规模纳税人
小规模申报增值税的时候,专票是3个点的票,申报的时候可以减免2个点填写吗
老师,增值税减免税申报表,什么时候需要填写啊,小规模未达到征税点的时候免的税需要填写这个表吗?
小规模申报增值税的时候有开的专票,写减表的时候填的是不含税专票税额的2%,申报的时候比对不通过,该怎么弄呢
小规模开了三个点的专票可以填增值税申报表的时候可以按一个点申报吗
我们是电商行业,一个公司挂靠了6个店铺,并且没有真实申报收入,怎么处理啊
老师,企业承包其他单位食堂,燃气费用我们垫付后单位直接拨款,也就是直接拿燃气发票去单位报销,钱又打给公司,这样怎么账务处理
老师,客户现在要退货,但他们退货还得另外再支付2000元给我们,请问这个该怎么操作?我们开出去的销售发票要红冲是吗?然后收到的这2000元又该怎么进行账务处理?要开什么发票给他们
2018年销货方内部失误,错给我们公司的增值税专用发票多开了6万元,2025年对方刚发现错误,请问如何处理,我方是采购方,专票已抵扣,请问最好的处理办法是什么,谢谢?
老师,现金流量表里面的销售商品收到的现金,是不是就等于主营业务收入——(负债表里面的应收账款期末数——期初数)?
不能在工商协议上做变更的股东转过来 70 万,如果他和显名股东有代持协议的话,他可以直接转到对公账户吗?
你好,我公司建造商品房对外销售商品房买方承担的契税部分有我公司承担,现在清算土地增值税时候该承担的契税部分能不能计入扣除成本中
增值税加计抵减增加未分配利润,会影响资产自有率吗?上升还是下降?
老师,是不是本月进账退税勾选,和本月申请免退税没关系是吗, 因为我们本月采购进账勾选,要下个月才报关和退税
1月22日,采购部填制付款申请书,(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆,价税合计88558元,该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆,价税合计79702.20元,车辆购置税7053.29元计入同定资产成本,该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核,审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年,车辆已过户。 这个怎么做账?2台车的固定资产价和增值税分别是多少?怎么样来计算的?麻烦老师讲的详细些,谢谢
只有普票可以是吗
不是的 你开专票1%就可以按照1%缴纳
老师,回复的时候可不可以回复全一点,专票是开几个点就按几个点交是吗,那报表16栏是填什么的,普票开3个点的可以减按1个点的填吗
只要你开1%就可以减免2% 开3%按3%缴纳的 16栏填写1%的税率需要交增值税的销售额*2% 你普票10万 专票10万 普票不交增值税 16填写10*2% 最后的不对,普票开的3%季度销售额不到30万也不需要交税, 还有哪里不明白
普票可以开1%也有开3%的,那减免2%的说法是只是在开票方面吗,不涉及增值税申报吗,票开几个点就是申报开票上面的金额吗,
不是 申报减免的2%是针对交税的 不交税的不体现 我上面给你写的10万的你能看懂吗
为什么开专票也减免2%的税费
专票开的1%也可以减免2% 开的3%按3%交税
就是不明白开票上面,专票与普票开3%与1%,在申报上面减免2%的怎么回事,不理解
如果你普票10万开的是1%,专票开的10万是1%,填写10万的减免10万乘,以2%在主表应纳税减征额里面填写,这个能明白吗?如果不明白的话你哪里不明白。
这个很好理解,你开的1%,就按1%交开的3%,就按3%来交,不给你减免,你开的3%对方抵扣3%,税务局为什么要给你减免2% 如果给你免了2%这个钱不就国家出了吗?
就是只有专票,普票开1个点的时候,才需要填减免的*2%这个金额是吗,开3%的不需要填
就是只有专票,普票开1个点的时候,才需要填减免的*2%这个金额是吗 不对 需要交税的情况下填写
开3%的发票,不需要填写。