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2020年12月我们给别人开专票600万,收到400万款,余200万未收,现在对方要给我们付款了,让我们把2020年多开的200万冲红,重新开200万发票才付款,请问,我们敢冲红重开吗?冲红这么大一笔专票,会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税,是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利?? 希望老师详细解答,平时安分做账,这种我还真不会处理,不知风险
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师,2022年成立的非营利组织,2023年没有去申请免税资格认定,已经超过时间无法申请了。那2023收到的捐赠收入和由此产生的利息在季度预缴的时候要交企业所得税吗,如果要交的话,银行开户的费用可以抵扣吗?2024年申请从2023年认定免税资格之后是不是可以申请退税费
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
我们是个体户,22年的时候,张三在税务大厅代开了一张61292的机械租赁费发票,现在税务的打电话过来说让我们联系张三做22年的个税申报补税,我们也联系不上张三了,现在是说让企业更正22年12月的个税申报,把这个报到劳务报酬里面,我们尝试操作可以填进去,但是有12710.08的税款。如果现在这样操作企业不仅要承担这个税款,还有滞纳金。 我想问一下 ①这种个人代开的发票,是不是应该是个人自行申报,个人承担税款。 ②如果我们企业再报一次是不是不合理,应为开票开进来时做了一次费用,现在申报劳务报酬是不是相当于又做了一次费用。
你好老师,就是去年的收入20万今年把红冲了,那去年我暂估的成本是不是也可以冲20万呢怎么做会计分录呢
老师,2023年结转增值税销项税额到营业外收入,这笔分录是错误的,2025年怎么账务处理
请问老师,贷款利息无发票,费用填在汇算清缴纳税调整项目明细表里的第几行?第18行“利息支出”?还是第30行“其他”?
老师您好,为何短期投资购买的基金,算投资收益呢?投资收益不应该是投资购买的基金收到的利息吗?
老师,建筑公司项目简易计税,项目购买的设备有的开的专票,有的开的普票,我想问一下可以直接做在工程施工里吗,专票勾选不认证
一般纳税人,跨区,开9个点建筑,税怎么交,怎么算,没超10万也要交吗
问一下房租租赁发票开多少点
老师,我是企业 ,下面成立了两个全资子公司, A,B均为不占机构编制的事业单位,现在编办要求注销B,并将其合并到A,AB公司连续亏损,B帐面有500多万的固定资产,不包含房产,土地,请问,我该采取特殊性税务处理还是一般性税务处理模式更合适呢?AB两个都是经营性质完全一样的,注销的原因是编办要减少事业编制数,无其他商业目的
亩产税可以抵扣吗老师您好
老师好,25年有一笔100万的费用 没发票 汇算清缴的时候 把这100万全部纳税调增了 不用交税的,现在这个100万发票过来了 我该怎么处理 账上怎么处理 表上怎么处理
您好,1.业务真实存在是关键,银行跨期重开发票难度极大,建议现在立即尝试联系银行更正。 2.若未来税务追究,可依据国家税务总局公告2018年第28号文,在税务机关规定期限内补换开发票,凭真实业务资料申请追补扣除。 3.虽然可能产生滞纳金,但非企业主观故意造成的税率填写错误,通常可避免企业所得税成本被剔除。