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请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,就是现在才收到2023年3张发票,原本应该是记入劳务成本 的,现在应该怎么记账,汇算清缴时怎么处理呢

2025-10-10 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 16:08

同学你好,我给你解答

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:13

也就是说,以前钱付了,挂了往来, 现在发票才来,因此,把往来对冲掉。 如果是我理解的, 你在汇算时,有个【其他】格子,把这个数据填写进去。

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:14

如果是小企业会计准则, 那么,使用 【利润分配-未分配利润】调整 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款

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同学你好,我给你解答
2025-10-10
你好,冲掉暂估,按发票入账,汇算清缴是可以税前扣除的。
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同学你好,我给你解答,请稍等
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