您好,是以前没有做过账吗?

老师,公司要注销,账上有其他应付款贷方余额,我可以多认证点进项用库存商品抵其他应付款吗?
老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金
老师好,请教一下,7月份的报销费用,当时做的时候还没有给他支付,分录是借管理费用,贷其他应付款,那么我现在用现金支付支付给他,借其他应付款,贷库存现金,那我的原始凭证用什么单据
老师,假如从对公账户转出到股东身上的账,用来付供应商的款,怎样做凭证呢?是借款给股东。借:其他应付款-张43500 贷银行存款43500 付给供应商:借:库存现金43500 贷其他应付款-张43500 借:应付账款43500 贷库存现金这样做吗?还有销售的款,借:其他应付款-张250000 贷银行存款250000 付给销售:借:库存现金250000贷其他应付款-张250000 借:其他应付款-孙250000 贷库存现金250000
老师,6月份凭证 借:制造费用-电费 借:应交税费-进项 贷:其他应付款 7月份凭证需要把贷方:其他应付款 调整为:贷:其他应付款 和 库存现金;分录这么做?先做一笔6月份凭证的红字 在做一笔正确的分录吗?
月初只有原材料一个总数,没有明细,月底盘点该怎么结转成本
新开的公司暂时不经营,公户没有开,没有在税务系统报到账户,收到短信提示让12.31日之前去税务系统里面报告账号信息,会罚款吗,一定要开公户吗
老师,有没有新旧增值税对比分析表分享?
零基础到完全胜任会计,最快需要多久?全力以赴的学习初级和实操?
你好!我们是一般纳税人,可以开增值税13个点专用发票吗
老师,离职补偿和辞退有啥区别,现在有一个员工能力太差,想辞退她,没有签劳动合同,工作两年了,请问应该怎么补偿
新成立的公司,老板必须算在工资表上吗?老板不算在工资表上,老板的费用能报销吗?就是说老板不在工资表上,老板的费用发票开公司抬头的,这部分费用,还需要视同股东分红缴纳个税吗?还是就正常报销就行了? (董孝彬老师不要回答)
新开的公司暂时不经营,公户没有开,没有在税务系统报到账户会被罚款吗
您好,发现连续两年的银行贷款利息发票不对开成免税的了发票了我们不是小微利息都是每月扣款次年合计开一次利息发票利息当是发生已经都入了挡期成本,也没有做过调增,老板问了银行换开流程复杂,老板不想麻烦让暂不处理,如果税务要求换开再处理,反正业务都是真实的利息扣款回单都在的,我了解了下业务真实前提下税务质疑时,是允许换开的最长不超过五年对吗?所以可以暂不处理吗?就当没发现这个问题!
新成立的公司,老板必须算在工资表上吗?老板不算在工资表上,老板的费用能报销吗?就是说老板不在工资表上,老板的费用发票开公司抬头的,这部分费用,还需要视同股东分红缴纳个税吗?还是就正常报销就行了?
不是的,我是5月份刚来这个公司的,之前会计不做了,我来的时候那个会计就走人了没有交接,去年的成本发票我这个月才勾选完了,
他前面做了账吧,不做账,也没法报税
老师这库存和其他应付款金额越来越大,今年的发票还没有勾选的呢?去年的我才勾选完
老师之前的库存是不是加税合计都记库存了,导致我现在做账库存和其他应付款金额越做越大每月还钱,其他应付款金额也还是在增长
你出售了,还要结转,不会越来越大吧
老师你看看利润表我每月都结转呀!
我每月都结转,
销售费和管理费用都只有工资,
你看应付职工-工资这个贷方数就可以
老师我结转成本可以吗?
你看应付职工的贷方数就可以