您好,是以前没有做过账吗?
老师,公司要注销,账上有其他应付款贷方余额,我可以多认证点进项用库存商品抵其他应付款吗?
老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金
老师好,请教一下,7月份的报销费用,当时做的时候还没有给他支付,分录是借管理费用,贷其他应付款,那么我现在用现金支付支付给他,借其他应付款,贷库存现金,那我的原始凭证用什么单据
老师,假如从对公账户转出到股东身上的账,用来付供应商的款,怎样做凭证呢?是借款给股东。借:其他应付款-张43500 贷银行存款43500 付给供应商:借:库存现金43500 贷其他应付款-张43500 借:应付账款43500 贷库存现金这样做吗?还有销售的款,借:其他应付款-张250000 贷银行存款250000 付给销售:借:库存现金250000贷其他应付款-张250000 借:其他应付款-孙250000 贷库存现金250000
老师,6月份凭证 借:制造费用-电费 借:应交税费-进项 贷:其他应付款 7月份凭证需要把贷方:其他应付款 调整为:贷:其他应付款 和 库存现金;分录这么做?先做一笔6月份凭证的红字 在做一笔正确的分录吗?
一般纳税人正常是先勾选9月进项税额,再做9月份的账务吗,想问下是先干嘛再干嘛,能给个做事情做账的流程吗及每个步骤需要哪些发票资料和附件
老师好!我们有些客户付款不按发票金额,总喜欢少付10元或者抹掉零头付整数,这样的差额可以直接记到营业外支出吗
老师汇算清缴按照什么填写呢?
如果实缴到位,零元转让可以吗
老师,请问学堂有没有开启25年三季度企业所得税新版申报实操课?
老师,现在个体工商户申报增值税的时候,怎么还有个税缴纳呢?意思就不用登录自然人那个申报个税了吗
我的这个提问快到期了,怎么办
接夫妻公司各50%持股比例问题,其中一个股东有50%降到20%,但注册资本为零实缴,又有未分配利润没有分,那现在降到20%还可行吗
老师您好,觉得人际关系好难,绝大部分强势,有个人事很聪明,模仿别人的为人处世和穿搭,而我的财务主管,没有中级会计证,账也没有做过,报税也不会,但她做了十几年,现在是财务主管比我工资高,想到这些心理就不平衡,怎么去包容和理解
我8月自己成立了个体工商户,现在也没有业务,就是自己给自己交的社保费用,8月以前每月还有工资,还有劳务报酬所得,我在个体户的个人经营所得税的申报中费用就是社保费用,个人综合所得的申报中专项扣除及其他就不需要在个体经营所得税中申报了吧
不是的,我是5月份刚来这个公司的,之前会计不做了,我来的时候那个会计就走人了没有交接,去年的成本发票我这个月才勾选完了,
他前面做了账吧,不做账,也没法报税
老师这库存和其他应付款金额越来越大,今年的发票还没有勾选的呢?去年的我才勾选完
老师之前的库存是不是加税合计都记库存了,导致我现在做账库存和其他应付款金额越做越大每月还钱,其他应付款金额也还是在增长
你出售了,还要结转,不会越来越大吧
老师你看看利润表我每月都结转呀!
我每月都结转,
销售费和管理费用都只有工资,
你看应付职工-工资这个贷方数就可以
老师我结转成本可以吗?
你看应付职工的贷方数就可以