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老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金

2021-12-09 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 10:22

你好 ;你这个实际是什么业务的 ; 描述下 才能判断怎么来红冲。 你红冲 是否正确 

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快账用户2019 追问 2021-12-09 10:24

就是有三张发票,一张仓储费,两张进项票,款都已经付了

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齐红老师 解答 2021-12-09 10:31

你好;   意思实际是  现金支付了。 你还挂其他应付款去了 。 那你  直接做    借:其他应付款(正数 ) 贷:库存现金正数  就行了。 你做负数不对  

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你好 ;你这个实际是什么业务的 ; 描述下 才能判断怎么来红冲。 你红冲 是否正确 
2021-12-09
你好,对的,你的理解是对的
2021-04-22
您好,是的,您的理解非常正确。
2020-09-27
借其他应付款贷应付账款。
2022-03-21
您好 借:其他应付款 借方红字 借:其他应收款 借方蓝字 这样写分录就好了
2022-03-24
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