同学你好,我给你解答

老师非货币性资产交换,换入资产的成本是不是等于换出资产的账面价值加上相关税费
老师,给员工发工资是不是的转卡,最好别发现金呢?
现金发工资有什么财务风险?需要怎么处理才能合规。
老师,有个业务提成的奖金申报个税,个税由公司承担,那计提个税借方用什么科目较好?因为我们发放工资的时候,个税在贷方,真正扣的时候是借方。
老师,请问一下打印店的公司,开票几十几百不等,有的是公司的会公户付款,有的公司或者个人都是几十块直接给老板的,那我全部借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 实际上钱老板收到了。能不能借其他应付款 贷应收账款?因为发放工资其他应付款 把其他应付款冲掉
以前个人(法人)的写字楼租赁给公司,一年的租金和印花税才12000左右,现在法人将公司出让转让给公司,公司将写字楼出租给公司,房产税和土地使用税要5万多,为什么会有这个差异?都是商业性质,都是从租计税
老师,A公司给B公司开发票,即开专票又开普票可以吗
先开具房屋租赁费发票,后摊销收入,如何入账?如何报增值税,所得税
老师,我想问下,劳务派遣差额税票,税率是要变为3%了么
我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢
老师自产自销农家米怎么做账报税呢
自产自销 大米 和 平时制造工厂 生产 的手机,做账的逻辑是 一样的, 只是说,有些会计科目不一样,
老师我9月份请假半天,看下现在10月份做9月份账计提按3000-3000/26*0.5=2942.307692这个应发作为报个税本期收入对吗,计提9月份工资借管理费用工资1800(老板)+2942.31我的=4742.31贷应付职工薪酬工资2489.23+1800(老板)=4289.23其他应收款代扣代缴个人社保453.08,发放8月工资借应付职工薪酬工资4346.92贷银行存款1800老板2546.92我的这个8月的是作为发放8月工资附件吗
早上好,一会到公司里回复你
对的, 9月个税收入=2942.31 9月实际到手工资=2942.31-453.08=2489.23
8月份没有扣款,因此,表格是对的, 就用,这两个表格, 分别作为 9 月与 8月的工资计提的附件就行
老师上面都没问题吧
对的 都没问题 都没问题