可以的,据实处理了就行

老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师,请问,我公司是做工程的小规模纳税人,我们承包了项目完成后,开票给甲方是:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交销项税额,但是这个是没有进项票的,所以我现在都是暂估入账的,借:主营业务成本,贷:应付账款,现在我这个应付要怎么样才能冲减掉,收到甲方的钱给施工队了,付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的,借:其他银行收款,贷:银行存款,那我其他银行收款又要怎么样冲减呢?
老师,请问开发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收款,借库存现金 贷应收账款,归还法人款 借其他应付款 贷库存现金。然后现在收到24年的流水发现转公户了。现在是借银行存款 贷应收账款 把借库存现金 贷应收账款 还有借其他应付款 贷库存现金 冲销掉?
老师,我想问下,劳务派遣差额税票,税率是要变为3%了么
我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢
退休返聘的人,我们也不用给他交社保了,他能进我们公司研发部给我们做研发吗?那他的这部分工资可以加计扣除吗?(文文老师不要回答)
收到供应商开给公司的进项发票,没有认证,是因为一直没有出货,请问专票能放多久不会认证过期?
老师,请问现个人在税局代开26年第一季度租赁发票,还要缴纳土地使用税吗?还是到10月再缴纳土地使用税,土地使用税是简易计算是房屋建筑面积总楼层吗?
公司是一般纳税人,卖电动车零件的税点和售后维修这个税点是一样的吗
开了近年来银行手续费发票,都附在最后一张银行手续费的记账凭证后面吗
老师,我们老板今天非要给帮别人过账100万,让我这边开票,他有一家一般纳税人,但是账上就1月份开过20万,一直没有开过票,账上就一个员工,也没有进项,如果他非要开的话,我用老板娘的账号登录,然后申请发票额度,如果被查到,我不担这个责任吧
你好老师,请问我们进了一批材料10万元,建筑业直接入账成本了。后期这批材料剩余2万没有用到,卖出去了,那这2万我先冲销成本,然后再做未开票收入是吗?不需要做进项税转出对吧?
老师假如我们购买商品100万元,借:库存商品100,应交税费(进项)13贷:银行存款113.我们无偿捐赠给别的公司借:营业外支出113,贷:库存商品100,应交税费13,我们要在A105010表中调整收入多少?
这个其他应付款 还是其他应收款都可以挂的吗?
是的,都可以挂,通用的
好的,谢谢老师