您好,可以的,
借:管理费用-房租
贷:其他应付款-法人
之前老板个人支付的房屋押金,现在对方对公退回,怎么入账?分录怎么做?
公司一个有两个帐户在用,一个是法人私户一个是公户,两个账户里的钱都是公司的,现在法人私户转了1万元到公户备注:备用金,请问转出时和转入时分别的会计分录怎么做
公司房租季付25万 公司公账付了20万 另外5万股东私人账户直接付给租房公司的 这个法人付款的部分应该怎么做分录了
运费原来做账的时候是用的现金做的,现在公账上走的报销款出去法人了还备注了运费的报销,现在这个分录怎么做
之前法人转出公账款到自己账户,做了管理费用-报销,现在法人还拿不出报销的发票,那么现在发生了50000的材料发票 我冲销之前的管理费用-报销,分录怎么做,可以这样做吗
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
报销给法人 怎么做分录? 借 其他应付款-法人 贷 银行存款 这样对吗?
借:其他应收款
贷:银行存款