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运费原来做账的时候是用的现金做的,现在公账上走的报销款出去法人了还备注了运费的报销,现在这个分录怎么做

2023-04-16 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-16 22:16

您好,同学,还是和以前一样做的哦,是列入 借:管理费用-运费  应交税费-进项税额  贷:其他应付款  -老板。

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快账用户5033 追问 2023-04-16 22:18

就是现在公账上付给了老板备注运费报销款,但是查账发现以前做的这个相关费用的账是贷方现金。那么现在公账上有对应的转给老板了,还备注运费报销款,现在这笔银行流水怎么做账

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齐红老师 解答 2023-04-16 22:26

借:管理费用-运费  应交税费-进项税额  贷:其他应付款  -老板。 借:其他应付款  -老板。 贷:银行存款

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您好,同学,还是和以前一样做的哦,是列入 借:管理费用-运费  应交税费-进项税额  贷:其他应付款  -老板。
2023-04-16
你好,那你当时没有支付怎么做的?库存商品借,库存商品贷银行存款,应付账款应该是这个吧?你现在支付了借应付账款贷库存现金不就行了?
2024-09-19
你好,他有支付出去的证明吗?实际业务的证明也可以。
2023-10-11
。做原来相反的分录。
2022-07-11
您好!可以的。直接入销售费用 贷其他应付款
2021-12-07
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