同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,生产型企业,没有采购原材料,也就没有生产成品,直接出库开销项发票出去,请问这个账怎么做?我已经问过厂长,他说原材料发票还没开进来,到时候再给!现在已经开票出去,这个账目怎么做?到时候发票来了,又怎么调账?
我们是制造业,这些灯具是采购进来卖给客户的,但是没有取得发票,我可以按照室外照明灯具开票给客户吗,如果做的话是能做出来的
老师,您好,我是批发水果的,我每天都采购水果,有采购单,但是不能当时取得发票,因为都是起早去个体户很多家采购,发票要这一两个月才能取得,这种情况下,我当期采购还能按照我销售的结转成本吗,比如我采购了20元,销售10元,只有采购单,没有采购发票,那我可以结转10元成本吗,还是暂估十元成本
去年年底开进来的采购成本发票,今年四月对方才把纸质发票给我,请问这个做到四月如何做账,前面库存商品因为票没来,有暂估的
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
您好,个体户经营白酒没采购发票但开了销售发票,之前按收入7%计提成本没做真实进货账,现在有采购发票进来,先借库存商品(按发票金额比如1000元)、借应交税费-应交增值税(进项税比如130元,若是一般纳税人有专票且可抵扣,小规模或普票则无此科目),贷银行存款或应付账款(总金额如1130元=1000%2B130),把货真实入账;销售白酒开票时,根据实际卖出的货,按之前入库的成本(比如卖了2瓶,入库时每瓶100元,共200元),做借主营业务成本200元,贷库存商品200元,结转真实成本;同时正常做销售分录,借银行存款或应收账款(比如含税收入113元,若税率1%,不含税收入113÷(1%2B1%)≈111.88元,税11.12元;若小规模按1%则借银行存款113元,贷主营业务收入113÷(1%2B1%)≈111.88元,贷应交税费-应交增值税11.12元),以后每次进货都按真实发票入库存商品,销售时按对应实际成本结转,用表格或软件记好每笔进货和出货的数量金额,保证进销存和财务账一致。