你好,这个需要卖给对方了,做固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,公司收到朋友不用的餐饮设备支付第三方发生的运费1350元。当时不确定是向外出租还是买给联营企业,因此做为存货账面1350元。当时没有做为固定资产,想着是和后期购入的新设备一起做固定资产折旧。 现在设备贬值了,对方个人给报销了运费。 请问这1350元怎么处理?用按出售旧设备交税吗? 我的账务处理对吗?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗
那我的账户应该设立哪些科目比较合适,实用,适合我用的,业务不多,就涉及了胚布和染厂出来的加工费,收到发票时胚布和染费,月底做账,还要核算成本,还有平时2个业务员工资!
所得税季报里实际发放工资 看应付职工薪酬-工资 借方累计发生额 那做凭证的时候 贷方有个税 公积金 社保个人承担部分 需要扣掉吗
老师小规模商贸公司没有什么业务,可以不计提工资不发放工资吗
老师这个怎么填???没太懂什么意思
出口退税,9810模式首单退税会下户核查吗,需要准备资料是什么
老师,报企业所得税季报时又有新增的模块怎么填写
老师,你好,我们做出口退税附带的商检里的合同号我搞错了,写成了以前的一个合同号,以后还能改吗?
制造机械数控机床加工如何制订单价产品每道工序工时单价
公司买车,汽贸公司先帮公司垫的28万,后银行贷款下来后还的汽贸公司(有签的协议),怎么做账?
意思要转进来钱?转5万合理吗
你好,可以的啊。是要转钱进来。也可以当现金收
1、 借固定资产清理-累计折旧607880 贷固定资产607800 2、借固定资产清理(金额?) 贷银行存款 第二个分录怎么列 3、银行存款5万 贷固定资产清理5万吗
你好,你固定资产607880 已经折旧的金额有多少?然后你卖了多少钱?
折旧完了607880,没有卖钱,您不是说一定要卖嘛,假定就卖5万,要交多少税?这个要另外交税吗
你好,你是说所有的金额都折旧完了。没有留残值的是吗
你是一般纳税人吗?
小规模纳税人
你好,你已经折旧完了。直接卖给三五百块就好了。如果没有残值,不卖也可以。
空调,还可以继续使用
你好,你可以卖个三五百快就好了