咨询
Q

老师 税务局风险 让补交22年增值税 附加税 企业所得税 印花税 补交时以无票收入补交的 补交的税款怎么入账 滞纳金做营业外支出吧@宋生老师

2025-10-11 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 09:12

你好,等于税务局是让你做无票收入,然后补交对应的税是吗

头像
快账用户3200 追问 2025-10-11 09:17

是的老师 税务风险就是成本偏高

头像
齐红老师 解答 2025-10-11 09:18

你好,你这个借现金等,贷以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。 然后再借以前年度损益调整贷,应交税费应交企业所得税,应交税费应交印花税。

头像
齐红老师 解答 2025-10-11 09:18

做完上面计提的凭证,然后再做支付的就可以了。

头像
快账用户3200 追问 2025-10-11 09:23

老师 这个现金是不是就是实际补交的税款金额

头像
快账用户3200 追问 2025-10-11 09:24

借现金我不是很明白老师

头像
齐红老师 解答 2025-10-11 09:24

你好,这个现金不是补税的,而是做无票收入的。 你要么先进入应收账款也行。

头像
快账用户3200 追问 2025-10-11 09:26

明白了老师 现金是做无票收入的收入对吧

头像
齐红老师 解答 2025-10-11 09:27

你好,是的,就是这个意思。

头像
快账用户3200 追问 2025-10-11 09:28

老师 太感谢您了

头像
齐红老师 解答 2025-10-11 09:28

你好,不用客气的了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×