你好,这个老师没办法判断是什么原因,其实税务局都没办法判断,只是说系统提示风险就先不用去抵扣。
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
你好,老师,我现在的我刚入职,我们公司是商贸零售批发行业,发现这三个月有一部分批发的销项发票都比进项小?第一季度累计按进项平开销项都负50万了。我让之前的会计税务报税处理一下这个问题,她说她的增值税已经申报了,改不了了,那我接手的话,这部分没开出来的收入我要怎么做账务调整并税务申报,才能没有后续的属于风险
老师混凝土生产公司,销售混凝土最终结算,是根据甲方工地图纸算上的混凝土方量结算货款,这就会导致实际发货100方,最后根据甲方图纸算出来的方量可能就是50方,最后按50方结算货款。这就有个问题,生产的混凝土实际消耗,比如水泥消耗,实际发生的是生产100方混凝土的量,但是销售发票是按50方混凝土开的票,这就导致税务系统预警销售收入和原材料配比异常,请问老师,这种情况怎么解释,会有什么涉税风险吗?我们销售合同里标注了,结算以甲方图纸没准。
我们今天遇到税务来检查了,说我们申请发票提额太高了,不过她们来检查都没出示工作证,我们也热情的招待了也给我们的收入证据给看了,态度也很好,后来走的时候又叫我们发什么工资表,银行流水,还有什么取得收入的证明材料,说我们主营业务成本高,没有取得劳务发票,也不见申报个税,想问一下,就是我们每个月都开票,都交增值税,还有申报个税,这个税务局专管员难道系统没有显示我们已经申报个税了吗,我们老板说问+微信的专管员叫什么名字,她们也不肯说,那我们老板说,叫发资料,连名字都不肯告诉我们的话就先不发,等他们下达税务通知再发,这样处理得当吗
老师,加油站赠送给客户的水和纸需要视同销售吗?如果需要,那么账务处理怎么做呢?
销售牛粪免征增值税不
老师 打钱打在银行里面去扣款 然后我自己拿银行单子报销这个怎么写摘要啊
老师,怎样看政府服务网上股东及法人电子签章,财务从哪里看?
个人设备评估入股,做了评估报告,还需要税务代开发票吗?涉及哪些税?
季度奖金 是用 网银 转账汇款还是工资发放 还是其他代发?
人家开的进票税率13%,我们出口退税率是9%,这差额4%的税点可以抵国内的税吗?
个人设备入股,做评估报表,是评估到个人名下还是公司名下?
老师,生产线折旧年限是几年?
老师,员工上一家一直没离职,9月份入职,答应8-4月每个月给5000元,现在把4-8月的工资,平均在9-12月发给他,个税上会有什么税务风险吗,风险大吗
那我是不是最好的处理方式只能是是调增,然后补缴企税与滞纳金
是的一般情况下只能这样子。
好的。谢谢
你好,不用客气的了。