待认证的进项计入应交税费-待认证进项
我司原财务有较多进项未抵扣,她是每个月需要多少进项,就做多少发票到账里。 1.我现在直接把留存的所有进项全部做进账里,做在应交税费-增值税-待抵扣认证 科目,在保证一定的增值税税负率的情况下,需要多少则转多少到应交税费-增值税-进项税额里面,可否? 2.这些待抵扣进项需要做账当月全部勾选认证吗?还是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师,实际工作中,如果每月都是全部认证。收到专票也是计入待认证进项税额过渡一下再转出吗?还是直接计入应交税费-应交增值税进项税额
老师,我们现在账上增值税待认证进项发票有5万,实际手上没有勾选认证的发票只有4.5万,实际的进行发票相比账上少了5000,那我账上可以直接转出这5000多的待认证进项发票吗?想要做到手上的待认证发票和账上的一致
老师我单位是免税项目,收到专用发票后,需要在认证勾选系统里勾选认证后然后进项税额转出吗,还是收到专用发票,进项税额直接计入成本
老师,请问开了一般户与基本户,贷款是一般户贷 收款是基本户收吗
我单位异地施工项目在异地申报了个税,申报个税的时候是根据外经证号向异地税务部门索取的个税申报密码,两个月前外经证已经反馈了,现在怎么查询当时申报的个税明细。因为我刚接手这家单位,想核对下个税申报情况
老板让我做成本分析,怎么做成本分析呢
@朴老师,请问我们今年研发领料生产的一台设备支付了20万元,汇算清缴的时候也加计了这部分20,共减除了40万元,结果,后来第二年销售了,那对应的研发领料的部分需要在第二年纳税调增么?需要纳税调增多少? 如果我知道他这台设备要卖,我在刚开始的时候就计入了生产成本,请问,这两者对公司的利润是一样的么?有没有什么影响?
老师,我们企业申请提额200万,原有200万的额度,申请提额通过后我们每个月是不是都有400万的额度
老师,我司24年成立,24年累计亏损100万,可弥补以后年度亏损是100万,25年第一季度本年累计利润60万,弥补亏损60万,第二季度本年累计利润30万,弥补亏损30万,请问如果第三季度本年累计利润是20万,请问可弥补亏损是多少?
一般纳税人,非小型微利企业,财务报表季度申报可以吗
怎么进行发票勾选认证?
@朴老师,请问一台项目,我们既可以有研发领料,又可以有生产领料么?那如果这台设备我们最后不销售,计入生产成本里面的材料怎么办?
药学会代扣代缴专家老师个人所得税会计分录
那她们说本月待认证进项必须要本月认证,不然就不能抵扣又是什么意思?
没有那个说法的哈,
好的,我明白了,也就是月底有剩余的待认证进项税额转去2级科目待认证进项就可以了是吧?然后,后期用多少转多少?是吧?
是的,就是那个意思的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。