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老师,请问,之前计提印花税,是借税金及附加-印花税,贷:应交税费-印花税,然后交的,入错科目了,入成是借税金及附加-印花税了,这样是要怎么调整,

2025-10-11 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 14:45

您好,你做的是对的,是计入税金及附加,没有错呀

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快账用户5221 追问 2025-10-11 15:33

可是计提的时候,不是入成是税金及附加了,那缴纳的时候,借方不应该是应交税费-印花税吗

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齐红老师 解答 2025-10-11 15:35

对的,这个没错,把这个应交税费要冲掉,

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快账用户5221 追问 2025-10-11 15:44

摘要和分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-10-11 15:46

借税金及附加-印花税,贷:应交税费-印花税
借:应交税费-印花税
贷:银行存款

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快账用户5221 追问 2025-10-11 15:48

可实际缴纳的时候,分录入成是借:税金及附加-印花税 贷:银行存款了,

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齐红老师 解答 2025-10-11 15:49

意思是你多做了税金及附加,现在要冲掉,是吧

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快账用户5221 追问 2025-10-11 15:50

是的是的

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齐红老师 解答 2025-10-11 15:56

借:应交税费
贷:税金及附加

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快账用户5221 追问 2025-10-11 16:08

可以借方红字吗

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齐红老师 解答 2025-10-11 16:12

可以的,只要红冲了就可以

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快账用户5221 追问 2025-10-11 16:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-11 16:37

不客气,很高兴为你服务

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您好,你做的是对的,是计入税金及附加,没有错呀
2025-10-11
你好,如果你计提的话,可以这么做,实际印花税可以不用计提。
2021-06-02
您好,没错 计提就是这么做分录
2021-01-08
你好,是的。如果您不是当月直接交,就需要计提计提的分录,对如果您是当月发生直接就交了第二个分录,对不用计提也行。
2023-05-09
可以的,可以这么做的。
2022-07-02
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