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老师 我们公司开票 给客户 1万 元 因急要回款 就收了客户9000元。余下的1000元 就不用收的了。这个分录怎么做

2025-10-11 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 17:05

你好,这个借银行存款9000,营业外支出1000贷,应收账款。

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快账用户7793 追问 2025-10-11 17:10

二级科目是什么 坏账损失吗

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快账用户7793 追问 2025-10-11 17:10

营业外支出的二级

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齐红老师 解答 2025-10-11 17:12

你好,是的,你可以做坏账损失。

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你好,这个借银行存款9000,营业外支出1000贷,应收账款。
2025-10-11
这1000你开负数发票吗? 冲收入 不开发票做营业外支出
2023-07-29
你好这个要是做现金折扣必须这个合同,和对所有客户都有这个制度才可以做财务费用现金折扣税前扣除,只有这个客户有,你想少交税开红字发票-1000冲收入
2021-07-20
正规的做法,借其他应收款1000,贷主营业务收入,应交税费应交增值税 不正规的做法,直接不用做,不做收入,隐瞒收入,逃避税收。
2023-03-31
您好,这个就大方给客户业务员,入销售费用-佣金,年度汇算清缴时纳税调增,这个没有发票不能税前扣除
2023-05-08
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