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老师你好,我们是民非企业中秋节发的福利卡和物资怎么做分录,这里还有一部分是老板拿去送人的

2025-10-11 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 18:06

借:管理费用/业务活动成本 - 职工福利费 (员工部分金额) 贷:存货 - 福利卡/节日物资 (员工部分金额)

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齐红老师 解答 2025-10-11 18:06

借:业务活动成本 - 其他费用(或业务招待费) (送人部分金额) 贷:存货 - 福利卡/节日物资 (送人部分金额)

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快账用户3036 追问 2025-10-11 18:14

购进时借:存货 贷:其他应付款-某某吗

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齐红老师 解答 2025-10-11 21:02

你好,是的,垫付的话就这样做

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快账用户3036 追问 2025-10-11 22:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-11 22:44

您好,不用客气的了

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借:管理费用/业务活动成本 - 职工福利费 (员工部分金额) 贷:存货 - 福利卡/节日物资 (员工部分金额)
2025-10-11
你好,可以做到工资也可以单独做福利费的,单独做福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2021-09-15
同学你好 这个可以的 做福利费 付给A 收发票
2023-09-11
你好 1.需要缴纳个税  2.计入营业外支出科目 所得税纳税调增 
2021-09-24
借其他应收款 贷银行,借库存现金 贷其他应收款做表发给员工单独发借管理费用 福利费3500 贷应付职工薪酬福利费,3500借应付职工薪酬福利费,3500贷库存现金3500, 这个垫付,借管理费用福利费 800贷应付职工薪酬福利费800,借应付职工薪酬福利费,800贷库存现金 800
2020-09-29
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