您好,对方欠你发票,你计入营业外支出,对方你款也是计入营业外支出,都可以抵税

老师,对方公司注销了,还欠我们发票没给,这种情况怎么处理合适呢
老师,请问对方公司已经注销,那欠我司的应收账款怎么做账务处理,可以税前扣除吗?
我们与一个公司发生交易,对方开了300万,还有200万发票没开,但对方公司已经注销了,这种情况怎么处理?
请问对方公司欠我们发票,但是注销了,怎么办??
老师,我想问下比如我们公司给对方开票开了1400,然后对方给我们付款付了1800,多付400,这种情况怎么处理
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
不是做坏账吗
这个是应收账款的
借记信用减值损失—计提的坏账准备,
贷记坏账准备。
借记坏账准备,
贷记应收账款等。
发票的你直接转营业外支出就可以
我方是加工生产公司,对方说我们的客户,我们卖东西给对方,对方欠我司款,所以我司压着对方一些发票未开,现已过三年,对方公司已注销,我司账务如何处理
压着对方一些发票未开这个做了无票收入没有
欠款1万,待开发票3万,需要具体会计分录
没做,都是做的预付
没开的发票做无票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借记信用减值损失—计提的坏账准备4,
贷记坏账准备。
借记坏账准备,
贷记应收账款。