同学你好 这个可以的
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
老师,一般生产型出口企业,同一个HS编码可以对应不同的商品名吗?比如7307990000,一份报关上写的是钢铁制液压零件,另一份报关上写的是钢铁管子配件,这没有影响吧?问题2,是不是我开外销电子普通发票,这个名称要和报关单上一致?
老师好,我公司参与一个智慧园区的建设工程,我们是中间一个环节,现在下游公司购进了大量用于项目设备,元器件,给我们开13个点发票。目前发票上商品名称只能写xxx系统一套,是因为目前给不出用于系统的全部配件清单,太多了,我的问题一是写系统集成这个品名可以吗,第二个问题是这是全部合同价款的首期款,合同金额的10%,数量可以写0.1吗?
老师 咨询个问题 我们生产出口 有票报关单上指运港是中国境内-长沙金霞报税物流园区后再出口 商品编码:55091200 。问货代要了出境备案清单,但备案清单上没有我们的商品编码,这个我们申报出口退税可以吗。
您好,请问出口合同38270包含了5500美元运费,我们报关是cIF价,报关单就根据设备金额32770写的,运费填了5500,单一窗口显示我们可以退税金额27270,其实我们应该退32770的,想问老师我们是报关错了吗,这种情况怎么处理
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?