不可以。小规模企业所得税减免属于征前减免,无需计入营业外收入,也不能从主营业务收入中减去,直接按减免后的应纳税额核算所得税费用即可;若为增值税减免,未超标准的免税税额直接计入主营业务收入,同样无需拆分调整。

公司是养殖业的小规模,电子税务局里显示企业所得税征收率为0,企业所得税汇算清缴时填入营收和成本后,显示需要交税,是要填减免所得税里面符合小型微利企业减免企业所得税吗
小规模企业。报增值税,只是按利润表把营业收入填免税销售额里就可以么?利润表里营业外收入需要填吗?填到哪里?
小规模纳税人免税发票,做账的时候做的借银行存款贷主营业务收入 年底需要把减免的税额计营业外收入吗
规模纳税人材料及租赁开出去做收入及买进来的如何做科目? 借:库存商品,贷:银行 收入:借:应收,贷:主营业务收入,应交税金(减免税)再把减免税转营业外收入,这样利润表里的收入就一致 对吗
增值税的税收减免部分做账到营业外收入,申报企业所得税的时候,利润总额是否要把这个金额减去呢
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗