您好,已经抵扣过的,要你们开红字信息 表,对方才能红冲的
老师,如果对方已经抵扣了发票,退回来了,我这边只需要红冲掉就行吧,不用再开个正确的了吧,如果对方没抵扣跨月退回,我需要红冲,再开个正确的是么
老师,专票对方已抵扣,现在跨️需要红冲,是不是只有对方给了我们红字发票信息表我们这边才能操作
去年的发票对方已抵扣,然后冲红了,我们这边今年也重开了,我们这边还需要冲红原发票吗?
老师,我今天发现去年的有几张发票建筑服务的,备注写错了,我想让对方红冲重新给我开,我已经抵扣了,可以红冲吗?
8月份开给大学的普票,现在对方不接受普票,需要专票,已经把8月开的普票退回了,我今天收到的,然后我今天红冲了,那么这个红冲的普票还需要给对方吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?