你好,对方需要填写负数发票信息表,提交税局审批之后,你们才可以红冲。

老师,一般纳税人需要红冲上个月给对方开的增值税专用发票,对方已经抵扣了,我该怎么操作呢
老师您好,我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了,现在对方又要让我们红冲,如果对方红冲了发票,我这边怎么做账
现在红冲21年开出去的专票,对方已经认证的话,我这边怎么操作?需要对方同意吗老师
老师好,一般纳税人,今年3月份开出去的发票,对方已经抵扣,咱这边红冲的话,对方需要怎么做,咱才能红冲
老师,我想问一下 一般纳税人 我10月份已抵扣了一份发票,现在对方冲红了,我这边要怎么做账务处理?
红冲了之后再重新开给对方,对方需要进项转出吗?
你好,你们红冲的发票,对方是做进项税额负数处理,而不是转出。 进项税额负数,与进项税额转出,是两码事,请不要搞混了