同学你好,减征那2%还用做到营业外收入吗?——是需要的,超过30万,按1%交税;
小规模小于30万 免征增值税 季末结转到营业外收入 如果大于30万, 减征的2%,需要再写笔分录 转到营业外收入吗
老师,如果小规模季度超过30万了,需要全额缴税,那减征那2%还用做到营业外收入吗?
老师,想问下,小规模季度不超过30万免征增值税,免征的部分计入了营业外收入,那内账的的话可以价税合计计入主营业务收入吗?如果都价税合计计入营业外收入了,季末发现超过30万了,需要缴纳增值税了又需要怎么处理?
老师,最新的小规模纳税人开票是开1%,申报时季度不超30万,免税,免税的这部分计入营业外收入吗?超过30万时减征的那2%也是计营业外收入?
老师,你好,小规模纳税人季度收入超过30万的,减免的2%的增值税税额做不做营业外收入呢?收入没超过30万不用交的增值税税额做营业外收入对不对?
借:银行存款1010 贷:主营业务收入1000, 应交税费-应交增值税10
是这样做吗?
同学你好 是的,是这样的;