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老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?

2025-10-12 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-12 11:13

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-12 11:17

您好,这1.2万应该继续做到长期待摊费用里,直接加到原来的20万上,然后重新算每个月摊多少钱,具体做法是:先做一笔分录借长期待摊费用12000贷银行存款12000,然后新的总金额就是200000%2B12000=212000元,再用212000元除以你原来打算摊销的总月数,从9月开始按这个新算出来的每月金额摊销就行了

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快账用户1875 追问 2025-10-12 13:56

好的,谢谢老师。那就是12000这一笔也不管之前的摊销了。就9月开始

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快账用户1875 追问 2025-10-12 13:57

长期待摊费用我这边财务软件是固定资产模块的,摊销都是自动的,两个合计不好弄。我可以直接12000从9月开始摊销吗?

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齐红老师 解答 2025-10-12 14:11

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-12 14:13

 您好,不行,最好别这么做,因为一笔装修费分两部分摊销,账会很乱,你可以在软件里把原来20万那个资产的“原值”手动改成212000,这样系统就会自动按新的总金额来算摊销了,这样最规范

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快账用户1875 追问 2025-10-12 14:38

好的。我试试,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-12 14:39

 祝朋友:愿您所想,皆您所愿!        

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