您好,是可以按照专票退税的,这个

老师,运输费用我们承担,包送,可以开13的专票吗,就是货款包含运输一起的。
老师,外贸出口,从国内到国外运输费由我们公司承担的话,货运给我们开了0税率的国际运输发票,汇算清缴的时候是可以全额抵扣,这不需要额外的调增的吧?
老师。外贸企业出口的这个第二节课里面,讲到首单出口退税核查。这个出口的单据里边包括。国内的运输费。我想知道,就是将集装箱拉到港口的费用,那是生产企业卖给我们外贸企业的这种情况,那是费用由谁来承担,是应该外贸企业取得这个国内运输费的发票吗?而且首单退税的话,它必须取得这个发票吗?卖给我们货的这个生产企业他承担的话不行吗?
出口企业:请问老师,我们国内运费是供应商提供的,陆运没有港杂费,报关费用客户承担,那么报什么贸易条款? 这样我们没有报关发票,国内运费发票,这样退税核查能过吗?
老师,我们是出口外贸型企业,出口一批货物客户因为商品问题要求我们补货报关了,这个补货没有运费,运费有客户承担,请问可以申请退税吗?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
备案单证里没有运费发票,这个也可以吗
您好,不影响退税的
问了其他老师,那位老师说退步了,
退不了?没有说其他原因?
运费退不了
没有说具体原因吗?不是啊