是的,那个可以税前扣除的
老师,我想问一下,如果是贸易公司,卖产品给国外,发生的国内的运输费用。对方开增值税发票过来了,那么这个进项税到时候可以退的吗?如果是生产型的,那这个运输费又怎么处理呢?
老师你好:我们是一家贸易公司从国内购进一批货出口了,买进商品到港口的运费我们承担,开了运输专用发票,当地政策是从当地到港口的运费只要取得专票进项税额在当地商务局可以申请补助,意思就是相应的运输发票上的税额商务局后期再返给我们,那我在取得运输发票时的账务怎么处理进项税可以抵扣吗?收到商务局的补助时是否要计入营业外收入交企业所得税?
我们是国际货代公司,客户从新疆出口车辆,车辆自驾方式出口。从新疆口岸外到境外公司(也就是从吉尔吉斯斯坦边境到吉尔吉斯斯坦境内。境外公司开的形式发票,写的运输服务费用,这个对外付款需要代扣代缴增值税和所得税吗
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
老师,外贸出口,从国内到国外运输费由我们公司承担的话,货运给我们开了0税率的国际运输发票,汇算清缴的时候是可以全额抵扣,这不需要额外的调增的吧?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
那物流公司给我们开的0税率发票是对的吗?从国内到国外的运输费都是包含的
国际运输服务代理才是0税率
那国内运输到码头这一段路的运费是要开有税率的才对是吗?
只是那个税目开免税,其他开的是运输服务就是有税率的
那么就是从国内到码头和国外的运输费这些都是可以入公司成本不用税前扣除的对吧?
要看对方开的什么税目?是代理还是运输?
对方是把国内到国外的总费用开在一起,开的是国际运输。免税
需要明确的是,无论是从境内到境外,还是从境外到境内,只要是跨境的国际运输服务,都适用增值税零税率。同时,完全发生在境外的运输服务,也适用增值税零税率。因此,虽然国际运输服务在增值税上享受零税率的待遇,但这并不等同于免税。免税意味着完全不需要缴纳税款,而零税率则是税率为零,实际上还是需要进行税务申报和核算的。 接下来,我们可以从法律依据中找到相关的规定。《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第五项规定:“境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。” 这一规定明确了跨境销售服务(包括国际运输服务)的增值税税率为零。法规 所以,可以做费用税前扣除的
那收到国外客户打的运费,我们代收代付了,这个怎么做分录呢?
你们没有开票的,挂其他应付款冲平就行
可以冲减之前多申报的收入吗
那个跟你的收入无关哈,自己又没开票
那是和我们这边付给的货运的代理,借银行存款,贷其他应付款--AA公司;我们付款给货运,借应付账款B公司,贷银行存款,等货运开票过来后,就是借其他应付款AA公司,贷应付账款B公司
对的,冲平就是了哈
明白了,谢谢
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