您好,你问的是什么数据啊,这个

我是一个一般纳税人的二手车经销商,从一个企业手里收购一辆车,再转手卖出。在向企业买车的这个步骤,有没有老师可以解答,作为二手车经销商企业我该怎么做?作为企业我又该怎么做?
卖二手家具开几个点?一般纳税人和小规模分别是多少?(是专门卖二手家居的)
你好,企业的车卖给二手车收车的,我们是一般纳税人能给他开卖车发票吗?交增值税吗?原值四万要交所得税吗?
我们是二手车经销企业,把二手车卖给一般纳税人公司,他们跟我们要增值税专用发票,我们开给了他们专用发票(按车价开的),还开了二手车发票,如果一个季度销售额超了30万,是不是既要交这张专票的税,又要交5%税的税
老师,一般纳税人,公司卖了一台二手车,请问印花税的计税依据是什么,销售款和什么?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
他卖二手车税率是多少?
您好,这个税率是0.5%的 这个
只要他卖出的车都是0.5吗?
他进项税率是多少?
嗯对,进项税要看他的业务,这个不一样的,卖出去的是0.5
一般纳税人销售自用二手车 若车辆购进时未抵扣进项税(如2008年12月31日前购进、专用于不得抵扣项目等),按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。 若车辆购进时已抵扣进项税,按13%税率计算缴纳增值税。 小规模纳税人销售二手车自2023年1月1日至2027年12月31日,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税 老师,这是啥,不懂
您好,这个的话,是如果之前没有抵扣的情况是13%,抵扣是0.5% 没有这个1%的,小规模有
一般纳税人二手车企业卖出的车是从别人那买来的,买车去的税率是0.5%是吗?
您好,二手车是这样的,二手车商
还是二手车企业,他买进来的车用了两年再卖出去,销项税率是什么?
您好,那样的话也是0.5%的
一般纳税人销售自用二手车 若车辆购进时未抵扣进项税(如2008年12月31日前购进、专用于不得抵扣项目等),按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。 若车辆购进时已抵扣进项税,按13%税率计算缴纳增值税。 小规模纳税人销售二手车自2023年1月1日至2027年12月31日,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税 那这一大段话说的是二手车企业还是说的别的企业?
这个是别的企业,除了二手车以外的
小规模纳税人二手车企业,卖车销项税率是几?
小规模纳税人那个是1%的。
怎么小规模比一般纳税人税率还高呢?
看资料小规模纳税人二手车企业增值税率也是0.5%呢?
二手车,小规模一般纳税人企业都是-0.5% 前提是二手车商