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                                    我是一个一般纳税人的二手车经销商,从一个个人手里收购一辆车,再转手卖出。在向个人买车的这个步骤,有没有老师可以解答,作为企业我该怎么做?作为个人我又该怎么做?
我是一个一般纳税人的二手车经销商,从一个企业手里收购一辆车,再转手卖出。在向企业买车的这个步骤,有没有老师可以解答,作为二手车经销商企业我该怎么做?作为企业我又该怎么做?
承接上一条朋友圈: 企业为一般纳税人,公司18年从个人手里买了一辆车,实际款项100万,从二手车市场开具二手车销售统一发票100万(未抵扣,进成本了) 今年公司将18年买进的车卖给个人,实际收款48万,但从二手车市场开具的二手车销售统一发票上是100万, 问题1:二手车市场开具的发票作不作为申报增值税的依据(还是以本公司开出的增值税发票为准)? 问题2:该车辆如要缴纳增值税应该哪个税率进行缴纳?
老师咨询,做二手车经销的企业。从个人手里收车后 销售。有些是卖给了个人 有些事批量卖了别的经销商。收车是个人 没有发票。卖出要给开发票。这个怎么核算呢?
我的企业从另一家企业的手中购入一辆汽车,收到的发票是二手车销售发票,车辆过户成为我的企业的车辆。这辆车,我企业用了一段时间了,现在想要将其出售,出售给个人,关于这个业务,我的企业会涉及什么税费?
 
                老师,比如公司充值油卡2000,实际消费1500,这1500加油站不能开具专票吗?
请问有一家企业从去年12月注册下来就没有做任何处理,连电子税务局的都没有处理,现在需要怎么操作呢?
企业住所和经营场所是一个地址吧,公司注册用的
1个月试用期和员工签订劳务合同不交社保违法吗
请问一下我们打款人和报关单上的境外收货人不是同一个,这样会影响退税嘛?因为有一些是散货,境外收货人不是固定的
老师好:报表上的增值税是5598.90元,税务局增值税填报金额是5598.88,这个多余的部分计入营业外收入后面明细科目写什么
个人给公司的劳务报酬,个人可以申请开专票给公司吗?
老是这种怎么看纯利润呀?要看那几行?
我公司去年12月开出一张发票,卖了1吨的货,现在对方要求红字冲销0.6吨,然后冲掉的这0.6吨重开到对方另一个公司名称,老师请问可以这样做合理合规吗
如果公司给员工报的工资做低了,少交个人所得税,是不是企业承担责任